miércoles, 17 de agosto de 2011


   FERREMAX SAS                     
                                                                                  [ferremax.jpg]
   ORDEN DE COMPRA       

FECHA ORDEN DE COMPRA : 15 AGOSTO 2011 

No. DE COMPRA: 001

NOMBRE DEL PROVEEDOR:   Maderlamd Sas
                                                                                                                                                                                                                       
CANTIDAD
DESCRIPCION
COSTO ÚNIDAD
TOTAL

  500
Juegos de alcobas REF: 0015

$ 800.000

$400.000.000







TOTAL:
$400.000.000


COMENTARIOS:
Este pedido debe ser despachado a mas tardar  el dia 30 de agosto.


PREPARADO POR:  Jefe departamento de compras.       


FIRMA:___________________________



   FERREMAX SAS                     
                                                                                  [ferremax.jpg]
   ORDEN DE COMPRA       

FECHA ORDEN DE COMPRA : 15 AGOSTO 2011 

No. DE COMPRA: 001

NOMBRE DEL PROVEEDOR:   Multihogar
                                                                                                                                                                                                                       
CANTIDAD
DESCRIPCION
COSTO ÚNIDAD
TOTAL

  700
Alfombras
REF: SL9509

$ 35.000

$24.500.000








TOTAL:

$24.500.000


COMENTARIOS:
Este pedido debe ser despachado a mas tardar  el dia 30 de agosto.


PREPARADO POR:  Jefe departamento de compras.       


FIRMA:___________________________




   FERREMAX SAS                     
                                                                                  [ferremax.jpg]
   ORDEN DE COMPRA       

FECHA ORDEN DE COMPRA : 15 AGOSTO 2011 

No. DE COMPRA: 001

NOMBRE DEL PROVEEDOR:   Sicurezza industriales
                                                                                                                                                                                                                       
CANTIDAD
DESCRIPCION
COSTO ÚNIDAD
TOTAL

  100
Caretas  (proteccion)
REF: GS3305

$ 30.000

$3.000.000








TOTAL:

$3.000.000


COMENTARIOS:
Este pedido debe ser despachado a mas tardar  el dia 30 de agosto.


PREPARADO POR:  Jefe departamento de compras.       


FIRMA:___________________________


   FERREMAX SAS                     
                                                                                  [ferremax.jpg]
   ORDEN DE COMPRA       

FECHA ORDEN DE COMPRA : 15 AGOSTO 2011 

No. DE COMPRA: 001

NOMBRE DEL PROVEEDOR:   PIS & BAL
                                                                                                                                                                                                                       
CANTIDAD
DESCRIPCION
COSTO ÚNIDAD
TOTAL

     380 Cajas
Sapan miselado
REF: GO02

$ 280.000 Caja
(12 x 1)

$106.400.000








TOTAL:

$106.400.000


COMENTARIOS:
Este pedido debe ser despachado a mas tardar  el dia 30 de agosto.


PREPARADO POR:  Jefe departamento de compras.       


FIRMA:___________________________



   FERREMAX SAS                     
                                                                                  [ferremax.jpg]
   ORDEN DE COMPRA       

FECHA ORDEN DE COMPRA : 15 AGOSTO 2011 

No. DE COMPRA: 001

NOMBRE DEL PROVEEDOR:   Ladrillos el Hormiguero
                                                                                                                                                                                                                       
CANTIDAD
DESCRIPCION
COSTO ÚNIDAD
TOTAL

  600
Ladrillos
REF: 012

$ 800

$480.000








TOTAL:

$480.000


COMENTARIOS:
Este pedido debe ser despachado a mas tardar  el dia 30 de agosto.


PREPARADO POR:  Jefe departamento de compras.       


FIRMA:___________________________



   FERREMAX SAS                     
                                                                                  [ferremax.jpg]
   ORDEN DE COMPRA       

FECHA ORDEN DE COMPRA : 15 AGOSTO 2011 

No. DE COMPRA: 001

NOMBRE DEL PROVEEDOR:   Ladrillos el Hormiguero
                                                                                                                                                                                                                       
CANTIDAD
DESCRIPCION
COSTO ÚNIDAD
TOTAL

  900 Par
Guantes De Carnaza
REF: 20101
$ 25.000 Par

$22.500.000
300

Braga Dominatol
REF:3881
$60.000
$18.000.000
45
Lentes De Proteccion
REF:KD112
$30.000
$  1.350.000





TOTAL:

$41.850.000


COMENTARIOS:
Este pedido debe ser despachado a mas tardar  el dia 30 de agosto.


PREPARADO POR:  Jefe departamento de compras.       


FIRMA:___________________________







No hay comentarios:

Publicar un comentario